| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025239													
											 | 
									
													
										
												Kancelársky materiál													
											 | 
									
										
												120,25											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												Papera s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025234													
											 | 
									
													
										
												Kompatibilná odpadová nádoba Epson C9345													
											 | 
									
										
												30,87											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												Avalon IT s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025235													
											 | 
									
													
										
												Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 9/2025 													
											 | 
									
										
												49,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												Czaboczký Ján 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025237													
											 | 
									
													
										
												Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 													
											 | 
									
										
												60,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025238													
											 | 
									
													
										
												prenájom rohoží za obdobie: 													
											 | 
									
										
												63,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												Lindström, s.r.o.  											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025236													
											 | 
									
													
										
												USB pre 1.-4. a 4.-9. ročník													
											 | 
									
										
												52,70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												Pavelčákovci s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025233													
											 | 
									
													
										
												Deratizácia priestorov a okolia objektu													
											 | 
									
										
												75,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.10.2025											 | 
									
										
												AQUA-VIVA  											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												10.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025220													
											 | 
									
													
										
												Vybrané slová v obrázkových príbehoch + aitec LAPBOOK - šablóny													
											 | 
									
										
												152,82											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												AITEC,s.r.o 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025223													
											 | 
									
													
										
												Čistiaci a dezinfekčný materiál do školskej jedálne													
											 | 
									
										
												534,57											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025226													
											 | 
									
													
										
												Spotrebný materiál													
											 | 
									
										
												825,16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Papera s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025227													
											 | 
									
													
										
												Odborné poradenské konzultácie - 10/2025													
											 | 
									
										
												42,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Inštitút vzdelávania informačnej a kyber 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025228													
											 | 
									
													
										
												Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 9/2025													
											 | 
									
										
												364,08											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Avalon IT s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025229													
											 | 
									
													
										
												Služby pevnej siete, internet a televíziu - 9/2025													
											 | 
									
										
												64,78											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Slovak Telekom,a.s., Bratislava 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025230													
											 | 
									
													
										
												odber zemného plynu - 10/2025													
											 | 
									
										
												85,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Energetika Slovensko, a.s., Košice 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025231													
											 | 
									
													
										
												Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 9/2025													
											 | 
									
										
												104,82											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Energetika Slovensko, a.s., Košice 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025232													
											 | 
									
													
										
												Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie:													
											 | 
									
										
												961,71											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Energetika Slovensko, a.s., Košice 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025222													
											 | 
									
													
										
												Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 14.7.2025-13.7.2026													
											 | 
									
										
												63,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Komensky, s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025224													
											 | 
									
													
										
												Vlajky SR, EU a Zástava SR 													
											 | 
									
										
												78,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Gajdoš Gabriel - REPREZENT 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025221													
											 | 
									
													
										
												Balík služieb PRÉMIUM													
											 | 
									
										
												240,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Datakabinet Online spo. s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025225													
											 | 
									
													
										
												Výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za obdobie: 7-9/2025													
											 | 
									
										
												90,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												BeeM Servis s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kunová Valéria											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												16.10.2025											 |