|
Faktúra |
325/2017
|
Vývoz TKO 12.12.2017
|
29,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Združenie obcí pre sep.zber Zemplín n.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
326/2017
|
Mobil
|
50,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
327/2017
|
Knižky - účel. MŠ (VS: 1195786411)
|
115,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
318/2017
|
Administratíva a hospodárenie školy-okt.17 (VS: 21727566)
|
41,77 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
13.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Objednávka |
|
Kancel. materiál-papier
|
116,86 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
328/2017
|
Kancel. materiál-papier (VS: 217028182)
|
116,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
329/2017
|
Elektrina OK 11/2017 (VS: 2290160010)
|
170,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
330/2017
|
Preprava žiakov (VS: 3008000355)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Arriva Michalovce a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Objednávka |
|
Tonery
|
236,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Secomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
331/2017
|
Tonery (VS: 170943)
|
236,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Secomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
332/2017
|
Router Mikrotik 2011 UIAS s prednastavením (VS: 117170339)
|
304,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Avalon IT,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
333/2017
|
Vodné 19.9.-11.12.2017 (VS: 2123177461)
|
457,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
334/2017
|
Elektrina PK 11/2017 (VS: 2290035516)
|
846,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Objednávka |
|
Kancel. materiál
|
53,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
REGIO - spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
|
04.01.2018 |
|
Faktúra |
319/2017
|
Zber a preprava kuch. a reštaur. odpadu - November (VS: 17347)
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Czaboczký Ján |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
13.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
317/2017
|
Poplatok za pripojenie -SPP (VS: 9000273455)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
300/2017
|
Vývoz TKO 10.11.2017 (VS: 1158/2017)
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Združenie obcí pre sep.zber Zemplín n.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
28.11.2017 |
11.12.2017 |
|
Faktúra |
309/2017
|
Montáž a inštalácia IT(VS: 20170114)
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Jozef Palutka - ALLY |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
07.12.2017 |
13.12.2017 |
|
Objednávka |
|
Materiál
|
94,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
REGIO - spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
|
11.12.2017 |
|
Faktúra |
301/2017
|
Materiál (VS: 270118)
|
94,18 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
REGIO - spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
28.11.2017 |
11.12.2017 |